送心意

谢谢老师

职称中级会计师,初级会计师,税务师

2024-01-30 13:51

您好,个体户主要交的税有增值税、附加税、个税、印花税,是按月申报的

漂亮的日记本 追问

2024-01-30 14:18

不报个税,只报经营所得税可以吗?

谢谢老师 解答

2024-01-30 14:21

您好,可以的,咱俩表达的是一个税

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相关问题讨论
这个是在电子税务局申报的
2022-04-13 22:05:38
您好,一般情况下,小规模纳税人,工资薪酬个人所得税,是月报,其他税种是季报,一般纳税人,工资薪酬个人所得税,增值税是月报,其他税种是季报。国税一般是增值税,企业所得税。地税一般是个人所得税,增值税附加税,印花税,房产税,土地使用税等。
2022-03-10 22:44:41
你好 第二季度是  申报456三个月的 
2022-10-28 16:32:22
您好,正常是季度或月度终了后的15日内,有节假日顺眼
2020-06-16 22:06:20
同学您好,上一期未申报,但已经补申报了,这一期无法申报的可能原因如下: 系统需要重新计算累计应纳税所得额。因为您补报了上一期的税款,系统需要重新计算您所有的累计应纳税所得额。这意味着您需要先重新计算上一期的税款,然后再申报当期的税款。 申报数据可能存在问题。在补报上一期税款的过程中,可能由于某些原因(如数据输入错误、税务处理不正确等)导致申报数据存在问题,这些问题可能影响到当前期的申报。 存在其他未解决的税务问题。有时候,上一期未申报或补申报的问题可能引发其他税务问题,例如滞纳金、罚款等。这些问题可能需要解决后才能进行新的申报。
2024-01-07 21:13:13
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  • 办公楼和宿舍在一栋楼,宿舍水费电费员工自己承担,

    同学,你好 不可以税前扣除。

  • 朴老师,咨询您下,(价外费用、无票收入、视同销售,增

    同学,您好。根据您提到的“价外费用、无票收入、视同销售,增值税计税,不计入主营业收入”,这是三种不同的涉税情形,它们的共同点是:都需要计算缴纳增值税,但在会计上不确认为主营业务收入。 下面为您分别解释这三种情况的含义和典型会计分录: 1. 价外费用 含义:指销售方在商品/服务价款之外,额外向购买方收取的各种性质的费用(如手续费、违约金、延期付款利息等)。根据税法,这些费用属于销售额的一部分,需要并入计算增值税。 会计处理:价外费用本身不是企业的主营业务收入,而是伴随主营业务产生的额外收款。因此,其不含税金额根据性质计入“其他业务收入”、“营业外收入”或冲减“财务费用”等科目。 简单会计分录示例(假设销售货物时另收违约金): 借:银行存款 1130 贷:主营业务收入(货物) 1000 贷:其他业务收入 / 营业外收入(违约金) 100 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 130 (注:130 = (1000 %2B 100) × 13%) 2. 无票收入 含义:指企业发生了增值税应税行为(如销售货物),会计上已符合收入确认条件,但未向购买方开具发票。即便如此,税法规定的纳税义务已经发生,企业仍需按无票收入申报缴纳增值税。 会计处理:会计上正常确认“主营业务收入”和“应收账款”(或“银行存款”),同时计提销项税。与开票销售的唯一区别是未开具发票。 简单会计分录示例: 借:应收账款 / 银行存款 1130 贷:主营业务收入 1000 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 130 (注:此处分录与开票销售完全相同,收入计入主营业务收入。您提到的“不计入”可能是指在税务申报表“未开票收入”栏次填报,而非会计科目。) 3. 视同销售 含义:指企业将资产用于非销售目的(如无偿赠送、用于职工福利、对外投资等),但税法规定该类行为需要“视同”销售货物或服务,计算缴纳增值税。 会计处理:这是最能体现“增值税计税,不计入主营业收入”的情形。会计上不确认收入,而是将货物的成本和视同销售产生的增值税一并计入相关费用或资产成本。 简单会计分录示例(将自产产品无偿赠送给客户): 借:销售费用 — 业务招待费 1130 贷:库存商品(成本价) 1000 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 130 (注:此处没有“主营业务收入”,销项税额和产品成本一起计入了“销售费用”。)

  • 老师,有一个公司之前是注册的集群地址,担心近期税

    同学,你好 是可以的

  • 老师我们账上支付了25年的工资,然后未报个税,那这

    您好,这个你们现在是要补申报还是?

  • 请问一下,我们公司是销售货物到香港,我们是出售玩

    你好,肯定是分类核算管理,组装

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