老师,我想问一下增值税的问题,如果10月份进项税50000,销项税10000的情况下,怎么做分录?11月交税的时候又怎么做分录?

ヾ似夢ヤ非梦ゞヽ
于2024-01-29 11:50 发布 282次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-01-29 11:51
你好,10月份可以这么做账,借应交税费应交增值税销项税额10000 应交税费未交增值税40000 贷应交税费应交增值税进项税额50000
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您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27
你好,不是分别结转的,销项合计是500,进项合计是400,
借:应交税费——应增(销)500
贷:应交税费——应增(进)400
贷:应交税费——应增(转出未交增值税)100
借:应交税费——应增(转出未交增值税) 100
贷:应交税费——未交增值税100
2020-02-21 18:26:00
同学你好
你这个分录不对
分录应该是
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
你好 进项税是你购进货物回来 取得进项税 可以拿来抵扣增值税销项税 和进项税转出的金额的。
2020-03-14 11:35:25
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2024-01-29 14:08
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2024-01-29 14:17