企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做,汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 问
你好,你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费, 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格,收入,支出,费用,利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万,已经支付了,做分录:借:管理费 问
无需红冲原银行分录(避免流水不符),正确操作:1. 若已记管理费用,先调为 借:长期待摊费用 - 装修费 2 万,贷:管理费用 - 装修费 2 万(无需摊销可跳过);2. 分红抵扣时直接做 借:应付利润 - XX 股东 2 万,贷:银行存款 2 万(既体现银行付款,又扣减股东分红);3. 剩余利润转账:借:应付利润 - XX 股东(剩余额),贷:银行存款(剩余额),确保银行流水与账务一致 答

2018年2月收到员工报销2017年度差旅费(2017年未计提该费用),这时如何做会计分录,在所得税汇算清缴时如何申报这部分费用
答: 借:以前年度损益调整 贷:库存现金 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 所得税汇算清缴时要做专项申报
2017年汇算清缴要缴纳所得税,这个分录如何在2018年5月份如何计提,如何缴纳?分录如何写?
答: "计提时, 借:以前年度损益调整 贷:应交税金——企业所得税 交税时, 借:应交税金——企业所得税 贷:银行存款 结转以前年度损益调整的余额, 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整 交滞纳金时, 借:营业外支出 贷:银行存款"
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2018年2月老板报销了一笔2017年的差旅费,我做的账务处理是 借:利润分配-未分配利润,贷:库存现金,问下,这笔费用我在做2017年企业所得税汇算清缴的时候要不要填列,如果要填列,应该怎么填列呢?
答: 您的账务处理错误,正确分录如下: 借:管理费用 贷:银行存款 与17年的汇算清缴无关。


莫雨凉 追问
2018-03-26 09:30
张艳老师 解答
2018-03-26 09:39