送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-03-25 15:04

您好,对的。 
借:应付职工薪酬2592 
其他应付款-社保费(个人)960 
贷:银行存款3552 
计提 
借:管理费用2592 
贷:应付职工薪酬2592

菇凉&坚强 追问

2018-03-25 15:06

好的,谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-03-25 15:07

您好,不客气。

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相关问题讨论
您好,对的。 借:应付职工薪酬2592 其他应付款-社保费(个人)960 贷:银行存款3552 计提 借:管理费用2592 贷:应付职工薪酬2592
2018-03-25 15:04:43
计提数据与实际发放的数据没有一点差异吗?
2017-06-26 16:26:19
请问你想问的问题具体是?
2015-10-31 14:10:58
请问你想问的问题具体是?
2015-10-31 14:11:07
计提工资 借: 管理费用--工资(应发工资) 贷: 应付职工薪酬--工资 发放工资 借: 应付职工薪酬--工资 贷: 其他应付款--社保 银行存款 ,这个是对的,
2020-07-10 08:57:29
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