2016年12月份收到原材料发票5万元,因为供应商把这发票的金额多开了2万元,2017年11月供应商开具5万元红字发票,2017年12月份开具正数发票3万元2017年11月 账务处理,借原材料-5万 借进项税转出-8500元,贷应付账款付-58500元,同时通过车间领
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于2018-03-24 15:38 发布 810次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-03-24 15:48
同时11月通过车间领用原材料当月冲减5万元 的生产成本,就填写了一张负5万元的领料单 。2017年12月3万的票按正常账务处理,借 原材料3万元,进项税5100,贷 应付账 35100,请问这样处理,还要纳税调整吗?
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同时11月通过车间领用原材料当月冲减5万元 的生产成本,就填写了一张负5万元的领料单 。2017年12月3万的票按正常账务处理,借 原材料3万元,进项税5100,贷 应付账 35100,请问这样处理,还要纳税调整吗?
2018-03-24 15:48:38

你好,出现这种情况,你一定要和对方财务及时沟通,问清楚原因,再进行账务处理,调整当月月初的未分配利润金额。
2018-01-10 15:01:54

几月份开的就做在几月份 你既然当时就做了转出,那你把分录做在12月份
2018-04-13 16:49:06

你好
借:银行存款 50000
贷:预收账款 50000
然后可以按月分摊确认收入
借:预收账款10000
贷:其他业务收入10000
2021-03-29 22:33:44

你好,9月份
借:预付账款 50
贷:银行存款50
借:原材料40
贷:预付账款 40
以此类推。
2019-01-10 10:02:31
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