2016年12月份收到原材料发票5万元,因为供应商把这发票的金额多开了2万元,2017年11月供应商开具5万元红字发票,2017年12月份开具正数发票3万元2017年11月 账务处理,借原材料-5万 借进项税转出-8500元,贷应付账款付-58500元,同时通过车间领
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于2018-03-24 15:38 发布 819次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-03-24 15:48
同时11月通过车间领用原材料当月冲减5万元 的生产成本,就填写了一张负5万元的领料单 。2017年12月3万的票按正常账务处理,借 原材料3万元,进项税5100,贷 应付账 35100,请问这样处理,还要纳税调整吗?
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