送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-03-24 15:48

同时11月通过车间领用原材料当月冲减5万元      的生产成本,就填写了一张负5万元的领料单 。2017年12月3万的票按正常账务处理,借 原材料3万元,进项税5100,贷 应付账 35100,请问这样处理,还要纳税调整吗?

王雁鸣老师 解答

2018-03-24 15:55

您好,您的具体问题是什么呢?

生活明天会更好! 追问

2018-03-24 17:09

连后面的追问,题目写不下

王雁鸣老师 解答

2018-03-24 17:12

您好,您可以再接着写下来。

生活明天会更好! 追问

2018-03-25 01:20

同时通过车间领用原材料当月冲减5万元的生产成本,即填写一张负5万元的领料单。2017年12月3万元的票按正常账务处理,借原材料3万元,进项税5100,贷应付账款35100,请问这样处理,还要纳税调整吗?

王雁鸣老师 解答

2018-03-25 13:02

您好,不需要纳税调整了。

生活明天会更好! 追问

2018-03-27 06:34

好的,谢谢老师!

王雁鸣老师 解答

2018-03-27 08:30

您好,不客气。

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相关问题讨论
同时11月通过车间领用原材料当月冲减5万元      的生产成本,就填写了一张负5万元的领料单 。2017年12月3万的票按正常账务处理,借 原材料3万元,进项税5100,贷 应付账 35100,请问这样处理,还要纳税调整吗?
2018-03-24 15:48:38
你好,出现这种情况,你一定要和对方财务及时沟通,问清楚原因,再进行账务处理,调整当月月初的未分配利润金额。
2018-01-10 15:01:54
几月份开的就做在几月份 你既然当时就做了转出,那你把分录做在12月份
2018-04-13 16:49:06
你好 借:银行存款 50000 贷:预收账款 50000 然后可以按月分摊确认收入 借:预收账款10000 贷:其他业务收入10000
2021-03-29 22:33:44
你好,9月份 借:预付账款 50 贷:银行存款50 借:原材料40 贷:预付账款 40 以此类推。
2019-01-10 10:02:31
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