送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-03-24 14:20

你好!借管理费用-租金 贷应付账款

危机的早晨 追问

2018-03-24 14:22

不是做预提费用吗,走管理费用没有发票可以做账吗?后期发票来了是红字冲销了重新做还是做 借应付账款 贷银行存款?

宋生老师 解答

2018-03-24 14:24

你好!发票来了直接帖进去就好了。相当于暂估

危机的早晨 追问

2018-03-24 14:25

这样发票的时间就与做账的时间不符了,或者跨年了也可以吗?

宋生老师 解答

2018-03-24 14:48

你好!其实这就相当于计提或者暂估,这样才算是真正的符合权责发生制。

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