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危机的早晨
于2018-03-24 14:19 发布 1077次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-03-24 14:20
你好!借管理费用-租金 贷应付账款
危机的早晨 追问
2018-03-24 14:22
不是做预提费用吗,走管理费用没有发票可以做账吗?后期发票来了是红字冲销了重新做还是做 借应付账款 贷银行存款?
宋生老师 解答
2018-03-24 14:24
你好!发票来了直接帖进去就好了。相当于暂估
2018-03-24 14:25
这样发票的时间就与做账的时间不符了,或者跨年了也可以吗?
2018-03-24 14:48
你好!其实这就相当于计提或者暂估,这样才算是真正的符合权责发生制。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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2018-03-24 14:22
宋生老师 解答
2018-03-24 14:24
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2018-03-24 14:25
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2018-03-24 14:48