送心意

朴老师

职称会计师

2024-01-16 12:41

同学你好
用发票来冲哦

优雅的柚子 追问

2024-01-16 12:48

发票已经做进去了,做到其他应付款了。

朴老师 解答

2024-01-16 12:51

借费用科目
贷其他应付款
这样

优雅的柚子 追问

2024-01-16 13:11

这笔分录我们收到发票的时候就做了  现在是说公户的钱转给法人是不是可以的,转账怎么备注   因为我们是先把发票做进去了,挂在其他应付法人那里。现在要对公转账给法人不知道备注什么

朴老师 解答

2024-01-16 13:14

同学你好
不用法人的
用其他员工也可以

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...