- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-03-22 11:41
你好,借:固定资产 -设备 贷;银行存款,当月购入下月计提折旧
相关问题讨论
你好 借 银行
贷其他业务收入
应交税费
2021-12-10 14:55:15
你好,借:预付账款 贷:银行存款
以后月份摊销,借:管理费用 贷:预会付账款
2019-12-27 14:51:51
你好,嗯嗯,那就计入管理费用办公费
2019-12-02 17:04:37
你好
摘要可以是 建造办公室,借;在建工程,贷;工程物资等科目
完工,借;固定资产,贷;在建工程
2019-10-12 17:07:56
你好
借;其他业务成本,贷;银行存款
借;银行存款等科目,贷;其他业务收入,应交税费——应交增值税
2019-09-12 16:41:25
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阿米。 追问
2018-03-22 11:44
吴月柳 解答
2018-03-22 11:46