我司之前收到的进项票未认证抵扣,计入:其他应付款,本月认证是不是要转出认证的金额直接记 借:应交税费 贷:其他应付款 对吗认证的金额也没有抵扣,没有销售收入

장 신 영
于2018-03-21 13:36 发布 1672次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-03-21 13:37
你好,是这样做分录
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你好,是这样做分录
2018-03-21 13:37:32
借销售费用 负数,借其他应付款,
2020-07-08 14:52:36
你好!
收入按全额计算的,不可以扣除支出的
2020-02-02 18:33:20
您好
请问代付的时候您单位收到发票了么
2019-06-24 07:13:28
同学您好,因为借方应付职工薪酬是应发工资,需要扣除扣款以后才是实际发的,您可以理解为,做在借方,分录就不平了
2022-03-28 20:59:46
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