内账里面的应收应付按照实际结余挂账,在计算应收账款期末余额的时候 实际结余=合同金额-总计回款,我现在建账,以这个数据作为期初数的,那我之后再挂应收怎么挂呢?比如下个月签了新项目,那肯定还是要挂应收的啊,那怎么挂呢?签订了合同没有回款啊怎么能贷主营业务收入啊

Luck Fairy
于2018-03-21 12:34 发布 55198次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好 同学是冲减上月的分录的话 就是 借 应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数
2020-06-07 16:35:59
借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59
您好, 这个是乘他的主营业务收入
2023-12-28 20:22:29
若是做题目,可以不用加的
2023-10-10 15:03:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


