送心意

家权老师

职称税务师

2024-01-12 16:12

按销售材料的方式处理。计入其他收入和成本,差额就是损失

大潘 追问

2024-01-12 16:39

购入时:借-固定资产 70万   应交进项税-5万    
               贷-银行存款 75万 
卖出时:借-固定资产清理-70万                     
                贷 -固定资产-70万  
              借-银行存款23万                                
                贷-固定资产清理-20万 应交销项税-3万
差额:    借-营业外支出-资产处置损益 50万        
                 贷-固定资产清理 50万
老师,是这样处理吗?

家权老师 解答

2024-01-12 16:39

你当时做了固定资产就那样处理

家权老师 解答

2024-01-12 16:41

为啥你的进项税那么低呢?

家权老师 解答

2024-01-12 16:41

一已经抵扣了进项税,销项税按13%

大潘 追问

2024-01-12 16:51

好的,明白,老师。卖固定资产时,同时对买家的一个工程项目做投资,低价卖出的机器就是用于这个工程上的,这样的低价卖出,会不会有风险?

大潘 追问

2024-01-12 16:52

会不会被税局说是偷税漏税呢?

家权老师 解答

2024-01-12 16:54

关键是能合理解释不?为啥要低价?

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相关问题讨论
你好,你店面是通过固定资产核算?
2019-05-30 09:52:07
您好,当月增加的固定资产下月开始计提折旧,一般公司用直线法折旧 (原值-残值)/折旧年限/12 就是每月折旧额,23年和22年一样的计算
2023-04-05 12:03:50
你好,前期是什么时候,怎么多计提的。
2019-04-09 11:03:09
你好 计入了固定资产 应该按年限折旧的
2019-03-14 09:53:48
你好,是之前月份有少计提折旧吗?  
2022-04-14 11:04:56
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