我们公司是9月建的账,然后9这前的应收账款没有建在期初数那里,我11月收到了9月之前的应收款要怎么做账,因不是我的账,她做到11月就没有做了,我现在接手,然后我发现他9月前的应收款都没有建到期初去,还有我看到她期初数,贷方就一个实收资本跟应付账款,那我可不可以,借 银行存款,贷实收资本啊 这样就相当于建期初的时候 资产增加,所有者权益也增加。这样也不影响当期的利润什么的,老师您们觉得怎么做比较合理呢,我这是内账来的
Weiwei
于2018-03-21 09:33 发布 867次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-03-21 09:36
你好,做成利润,借:银行存款 贷:利润分配-未分配利润,如果是当年的应收也可以计入本年利润
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同学您好,资产是:银行存款500000元,机器设备1000000元,房屋9000000元,应收账款200000元,
负债是:借款800000元,应付账款200000元
所有者权益是350000
收入是500000元,成本费用是150000,利润是350000
2021-09-19 13:46:24

资产500000+1000000+90000000+200000
负债200000
所有者权益,资产-负债
收入50万
费用15万
利润35万
2021-04-28 17:33:59

看一下图片,同学
2019-09-16 17:31:07

同学你好
计入利润分配未分配利润
2021-02-22 10:08:02

你好,做成利润,借:银行存款 贷:利润分配-未分配利润,如果是当年的应收也可以计入本年利润
2018-03-21 09:36:27
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Weiwei 追问
2018-03-21 09:39
吴月柳 解答
2018-03-21 09:41