老师,我们12月没有业务,所以没有销项,但是我们之前采购的发票开过来了,我这个月把这个进项做账的时候做进待认证进项税了,报税的时候我不勾选,直接销项和进项都是0 ,对的呢吧

顺心的小海豚
于2024-01-09 16:44 发布 630次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-01-09 16:47
12月没有交税也没有进项和销售0申报就是
相关问题讨论
你好,红字发票转出
借:管理费用等 负数
贷:应付账款 负数
应交税费-增值税-进项税转出
在增值税申报表的表二填写进项税转出
2024-04-11 15:30:29
你好,没有认证的进项税票,做账应当通过待认证进项税额核算,而不能直接计入进项税额核算的
2020-05-09 10:25:58
你好,你要推算的话,还要有一个想要交的税费率才可以。就是说,你想要交。比如1万块钱的税,然后你的进项有2万多,加起来就开销项3万多。
2023-04-07 08:27:44
是的,就是转入应交税费-增值税-进项税
2023-07-02 17:03:14
你好,不用的,做到应交税费,待认证里面。
2022-03-28 17:36:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



顺心的小海豚 追问
2024-01-09 16:49
家权老师 解答
2024-01-09 16:50