送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-03-19 10:01

可是我本月入账的进账,不一定这个月会抵扣啊?可能3个月或者5个月以后抵扣。

苹果小蝴蝶 追问

2018-03-19 10:04

好的,谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-03-19 09:55

您好,不是的,结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。

王雁鸣老师 解答

2018-03-19 10:02

您好,不抵扣的,可以不用结转。

王雁鸣老师 解答

2018-03-19 10:05

您好,不客气。

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相关问题讨论
您好 转出未交增值税这科目是月末余额在借方了 年末的时候结平
2019-05-18 15:53:52
这么处理不对哦同学。 借:应交税金一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税金——未交增值税
2020-04-03 16:23:49
您好,不是的,结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。
2018-03-19 09:55:42
你好 应交税费-应交增值税-转出应交未交增值税 有余额是正常的 你要看应交税费-应交增值税这个科目是平的
2020-08-06 11:29:22
你好,有余额才是对的
2016-12-01 14:22:22
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