送心意

昕悦老师

职称中级会计师

2024-01-05 21:12

你好同学,请把题目描述清楚些。

大鈺 追问

2024-01-05 21:20

收到一张餐饮发票,是股东自己掏钱付的餐费,发票支付方又是公司的,会计分录应该怎么处理

大鈺 追问

2024-01-05 21:21

是借:管理费用-业务招待费  贷:库存现金吗

昕悦老师 解答

2024-01-05 21:21

你好同学,

借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款/库存现金

大鈺 追问

2024-01-05 21:23

可是如果用库存现金的话,账上余额成负数了

大鈺 追问

2024-01-05 21:24

期初是没有库存现金的

昕悦老师 解答

2024-01-05 21:25

有两个办法:1、从银行取款到库存现金,再从库存现金报销;2、直接从公司账户报销给股东,写清楚报销事项。

大鈺 追问

2024-01-05 21:27

如果直接报销给股东,那就用其他应付款可以吗

大鈺 追问

2024-01-05 21:31

因为是11月发生的,银行存款动不了

昕悦老师 解答

2024-01-05 21:45

用其他应付款是可以的。

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