请外部的个人做设计,一共4200元,对方代开了增值税发票,我们代扣代缴了个税672元,后支付了3528元给他,做账时的分录怎么写?借:费用3528 贷:银行3528?

勤奋的芹菜
于2024-01-04 11:34 发布 251次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2024-01-04 11:36
可以这样表示:
1.当公司收到发票时:
借:业务成本/应付账款 4200
贷:应交税费/代扣代缴个人所得税 672
贷:其他应付款/个人 3528
1.当公司实际支付给个人时:
借:其他应付款/个人 3528
贷:银行存款 3528
相关问题讨论
如果是3%的普通发票的可以免
2022-11-24 12:36:46
旅客服务通行费、电子普通发票这种都可以抵扣增值税,
金税盘和他的服务费可以全额抵扣增值税
专票不允许抵扣的,这个需要看具体的业务,福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务,这些不允许抵扣。
2022-02-20 14:08:24
你好
借:原材料 26,000%2B1000 ,
应交税费—应交增值税(进项税额)26,000*13%%2B1000*9%,
贷:银行存款等科目(借方合计金额)
2022-04-01 11:43:43
您好,这个的话,因为19年4月,修改了开电子发票的权利,也就是当时出现的出行费电子发票
2024-09-15 15:14:01
你好,增值税全部发票资料统计包含你的专用发票,普通发票,还有电子发票的汇总。
剩下的这三个表格没有关系的。
2022-04-01 09:23:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



勤奋的芹菜 追问
2024-01-04 11:41
王超老师 解答
2024-01-04 11:42