老师,你好,我们公司确认的主营业务收入,跟本月开的发票不一样(发票没有主营业务那么多,开少了),那是不是申报增值税时要用主营业务收入申报,没有发票的那部分,无票收入申报,下月开发票了再调为负数?
红尘俗客-向光而行
于2023-12-30 09:58 发布 523次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023-12-30 09:58
您好,本时是这么申报的,这是未开票收入,现在12月,有点麻烦了,因为先申报未开票收入(正)和增值税(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),但有年度累计未开票收入大于等于0才行,明年我们可能申报不了未开票收入(负),有个办法就是12月把这个票开发,明年1月上班就红冲,再等客户需要开票时再开。
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