老师23年暂估了一笔,分录借方:主营业务成本 贷方:应 问
借应付账款 daiq利润分配未分配利润,这个是红冲的。 答
老师您好,请教一下:我司2022年购买货物后出售,上游 问
同学你好 只是进项转出吗 是什么会计准则 答
老师我想问一下,因为疫情经济环境不好,法人不断地 问
那个得看自己的实力,现在是要5年实缴的,交不足要罚款的 答
老师,我想问留抵退税怎么计算 问
同学,前面2个数相减就是后面那个数 答
存货要是发生了减值怎么做账? 问
借:资产减值损失 贷:存货减值准备 答
2017年发生一笔费用当时计入借:其他应付款 贷:银行存款。2017年12月份票到了,但是没做费用忘记做的了,2018年二月份看到票了,怎么做账?怎么做利润分配的分录?
答: 借;以前年度损益调整 贷;其他应付款 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
我想问一下,如果我的银行没有发出来,然后我将贷方银行存款都写成了贷:其他应付款,这个影响总利润和总资产吗?
答: 您好,这个是不影响的,不影响
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
股东分红:借利润分配-未分配利润 贷 应付股利。 然后:借应付股利 贷银行存款。 撤资:借实收资本 贷银行存款(现金)。 可是公司没有实收资本啊,公司都是第一笔,其他应付款-股东。那怎么办
答: 你好,没有投入资金是没有撤资的说法的
老师,前会计做了一个分红的分录,借,利润分配-未分配利润,贷,其他应付款,借,其他应付款,贷银行存款。现在报表不平了,我应该怎么调。
公司刚开始营业,2个股东各投资了10万元,当时做的是借方现金,贷方其他应付款;年底分红,我做的是借方利润分配/未分配利润,贷方应付利润,然后借方应付利润,贷方银行存款,这样处理对吗
老师好,接手一家帐银行存款不对,实际多,帐上少,牵扯时间段太长,查不出来,我想给借方银行存款加上贷方做未分配利润或是其他应付款直接在期初余额上调整可以吗
如果要给别人的利润,去年的,之前挂账了,但是现在不给他们了,要如何挂账之前的会计挂了其他应付款~某人,利润分配,那现在冲回,利润分配要调到去年年底吧那就会影响今年的利润,今年的就不准了吧