送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-03-14 20:55

您好,这个只能一条一条的去详细解决了,如果自己解决不了,找个会计师事务所来处理就行了。

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相关问题讨论
你好,这个不影响的,你看下你弥补亏损明细表截图看一下。之前有亏损吧。
2023-04-03 08:50:17
您好,在历史申报查询里。
2022-01-21 15:27:30
你好,学员,没有这个科目的
2022-01-06 10:33:26
你好,属于前期计算错误,多计了收入,少记了销项税额,需要予以调整以前多计入收入的金额,计入以前年度损益科目, 属于税额计算错误,则在清缴税款后应交税费下会有余额,这种情况不需要调整,缴纳时直接借记应交税费科目, 属于按规定不能抵扣的进项转出,则按进项转出办理,即借记相关成本费用科目,贷记应交税费-应交增值税(进项转出)科目
2024-01-07 14:18:37
如数额大的话是要更正报表的
2022-03-17 18:54:44
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