送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-09 16:10

你好,你外账是需要按自己单位员工申报工资,做计提,支付工资,社保分录的

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相关问题讨论
你好,你外账是需要按自己单位员工申报工资,做计提,支付工资,社保分录的
2018-03-09 16:10:14
你好,按照交社保费和挂靠费每个月计入工资,借管理费用,贷应付职工藽--工资,
2018-12-30 11:19:41
你好,规范做法是缴纳时做借其他应收款
2021-11-02 11:01:15
借:其他应收款贷:银行存款
2017-12-22 09:30:48
挂靠公司缴纳社保,因为不是公司的正式员工,期缴纳的社保属于代收代付,可以直接做往来科目进行挂账处理, 单位缴纳社保时, 借:应付职工薪酬—单位社保7000, 其他应收款—个人社保500, 其他应收款—挂靠人员社保1200, 贷:银行存款8700, 收到挂靠人员社保, 借:银行存款1200, 贷:其他应收款—挂靠人员社保1200。
2022-01-28 08:21:28
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