老师,你好咨询一下。公司是深圳的,工程是广东的,今年1月份开票100万,没有预缴,后面也没有报税,现在处理税务异常,去工程所在地广东交了税,补了滞纳金。一般纳税人 请问:我现在要补申报去年1月份的增值税,这个后面补缴的税费是要写在1月份附表四本期发生额预征那里吗,还是填在补交这个月份里。还有后面补交的罚款,要填列在哪个报表里吗,还是说不用填列,直接入帐。
小睿
于2023-12-19 13:19 发布 242次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-12-19 13:21
填在补交这个月份里
相关问题讨论

可以的,可以开具普票的
2021-12-13 16:51:39

应当按照130万作为销售额。
2023-12-19 14:35:46

同学你好
稍等我看看
2023-06-29 06:22:16

你好题目不完整无法计算
2023-05-09 18:35:46

你好,卷烟厂4月消费税额=50*2000*56%%2B2000*150
2023-11-02 15:58:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小睿 追问
2023-12-19 14:27
朴老师 解答
2023-12-19 14:33