你好,我这边进项大于销项,剩余部分留底。本月做分录:借应交税费-应交增值税-销项税,借应交税费-未交增值税,贷应交税费-应交增值税-进项税,那么下月怎么处理留抵差额部分

震动的月饼
于2023-12-14 15:00 发布 353次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-12-14 15:03
借应交税费-应交增值税-销项税,
贷应交税费-未交增值税,
贷应交税费-应交增值税-进项税,
相关问题讨论
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
正在处理过程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
你好,你的具体问题是什么这里
2024-03-18 11:06:41
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郭老师 解答
2023-12-14 15:03