你好老师,我们公司是做出口的,出口收入是免税的,我们今年只报关了,对于收入我们申报增值税的时候也没报,也没有做开收入的发票,那我年末申报增值税的时候一起把今年的收入都做成未开票收入,这样操作是可以的吧
????姚姚姚儿
于2023-12-08 10:49 发布 842次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-12-08 10:52
对于您公司今年的出口收入,如果已经报关了但未开具发票,您在年末申报增值税时可以将这些收入作为未开票收入进行申报。这样操作是符合相关规定的,但需要注意以下几点:
确认未开票收入的金额:在申报增值税时,您需要确认未开票收入的金额,确保数据的准确性。
了解免税政策:根据您公司的出口业务类型和相关政策,可能需要满足一定的条件才能享受免税政策。在申报增值税时,您需要了解并确认免税政策的具体要求。
纳税申报期限:根据相关税法规定,您需要在规定的纳税申报期限内完成增值税申报。确保在申报期限内提交准确的申报表和相关资料。
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你好,是的一样的,先填写附表然后再填写主表,最后核对一下税额提交申报点扣款就行,有这个课程的,有时间也可以去听听,很详细的课程
2021-09-07 17:53:09

您好
增值税申报是先填附表 然后附表数据带入主表后申报
2020-04-08 15:34:07

你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08

学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16

需要申报。
2017-06-17 08:14:53
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