送心意

朴老师

职称会计师

2023-12-08 10:52

对于您公司今年的出口收入,如果已经报关了但未开具发票,您在年末申报增值税时可以将这些收入作为未开票收入进行申报。这样操作是符合相关规定的,但需要注意以下几点:


确认未开票收入的金额:在申报增值税时,您需要确认未开票收入的金额,确保数据的准确性。
了解免税政策:根据您公司的出口业务类型和相关政策,可能需要满足一定的条件才能享受免税政策。在申报增值税时,您需要了解并确认免税政策的具体要求。
纳税申报期限:根据相关税法规定,您需要在规定的纳税申报期限内完成增值税申报。确保在申报期限内提交准确的申报表和相关资料。

Yao 追问

2023-12-08 10:55

但是如果这样操作的话,那我在24年在开23年收入的发票可以嘛

朴老师 解答

2023-12-08 10:58

同学你好
这个可以的哦

Yao 追问

2023-12-08 11:01

这种开跨年的收入也是可以的啊,这种没有啥风险的吧,因为我们后续可能还要进行退税

朴老师 解答

2023-12-08 11:04

同学你好
这歌可以的

Yao 追问

2023-12-08 11:12

我想问一下,这个开数电发票是在电子税务局哪里开啊

朴老师 解答

2023-12-08 11:15

同学你好
我要办税里的开票业务

Yao 追问

2023-12-08 14:29

老师,我想问一下,就是我们公司是出口给香港,这个收入发票是开什么发票啊

朴老师 解答

2023-12-08 14:32

开五联普票就可以了

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相关问题讨论
你好,是的一样的,先填写附表然后再填写主表,最后核对一下税额提交申报点扣款就行,有这个课程的,有时间也可以去听听,很详细的课程
2021-09-07 17:53:09
学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
您好 增值税申报是先填附表 然后附表数据带入主表后申报
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
需要申报。
2017-06-17 08:14:53
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