送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2023-12-07 15:08

您好
11月买的,12月才开发票,入账是11月入账

11月份暂估入账 12月冲销暂估 根据发票入账 
入账是按照实际付的 固定资产入账也按照实际支付金额入账就好了

苏丽 追问

2023-12-07 15:15

好的,按照实际入账, 借固定资产,还有进项按照发票的,贷方付款的金额,取得的是专票

苏丽 追问

2023-12-07 15:16

然后我直接12月再入账,就不在11月暂估也是可以的吧

bamboo老师 解答

2023-12-07 15:17

进项按照对应支付的款项抵扣
多出来的做进项税转出

苏丽 追问

2023-12-07 18:09

那就给法人按照发票金额报销,不用做进项转出。为了比较方便12月入账,也是可以的把

bamboo老师 解答

2023-12-07 18:09

可以按照你们说这样操作

bamboo老师 解答

2023-12-07 18:10

可以按照您说的这样操作

苏丽 追问

2023-12-07 18:19

好的 谢谢老师

bamboo老师 解答

2023-12-07 19:10

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

苏丽 追问

2023-12-08 14:28

老师,如果是员工发生这个报销费用。不可能按照发票给员工报销。那么这样就要按照您说的做进项转出,按照实际的费用入账是吧,好麻烦,

bamboo老师 解答

2023-12-08 14:31

您也可以在勾选的时候 填有效税额 不该抵扣的税额不填写就好了
入账的时候就按照该抵扣的金额入账

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