老师好,我们是上个月新注册的公司,也就是说11月就发生了一笔往公户打货款,货款支付给对方,这样两笔业务,但是对方12月份才给我开了进项票,我该怎么做账呢。

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于2023-12-04 16:00 发布 292次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-12-04 16:02
11月做应付账款,12月收到发票冲
相关问题讨论
你好!按规定应该是经纪业务实际发生时记账,一般情况下是收到发票就入账。
2015-11-23 09:04:51
建议是一致,如果对方开得不一致,你让对方给你开明细,他写不详细。
2020-03-30 14:49:42
你好
哪能作废呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
你好,可以看看这个
2017-05-25 10:07:31
是的,就是转入应交税费-增值税-进项税
2023-07-02 17:03:14
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