老师好,我们是上个月新注册的公司,也就是说11月就发生了一笔往公户打货款,货款支付给对方,这样两笔业务,但是对方12月份才给我开了进项票,我该怎么做账呢。

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于2023-12-04 16:00 发布 349次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-12-04 16:02
11月做应付账款,12月收到发票冲
相关问题讨论
是的,就是转入应交税费-增值税-进项税
2023-07-02 17:03:14
你好,你要推算的话,还要有一个想要交的税费率才可以。就是说,你想要交。比如1万块钱的税,然后你的进项有2万多,加起来就开销项3万多。
2023-04-07 08:27:44
同学你好
是不是红冲了
2022-01-26 10:47:39
您好
请问两张发票都收到了么
2022-01-19 19:53:27
同学您好,45万需要开45万的票
2022-04-16 18:45:01
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