如果我们有一笔业务是关于预付款和尾款的,这个会计分录是怎么做?在做18年期初的时候,如果18年还有尾款要收,货在17年底的时候也没有发货,那在预收账款的期初里面是不是要做全额?
Soulmate.H
于2018-03-03 11:00 发布 2269次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
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预付账款、应付账款、预收账款、应收账款 这个四个属于往来科目
预付给供应商的款项
借:预付账款
贷:银行存款
预收客户的款项
借:银行存款
贷:预收账款
应付供应商的款项
借:库存商品/原材料等
贷:应付账款
应收客户款项
借:应收账款
贷:主营业务收入
2017-01-18 08:57:02

你好,这个是不同的业务(一个是销售,一个是购进),不得对冲的
2019-12-09 10:49:12

预收账款的期初是实际收到的款项,不是全额。
2018-03-03 11:09:21

稍等我做完发给你
2020-04-14 14:18:04

付款借;预付账款 贷;银行存款
收款借;银行存款 贷;预收账款
退回做收款相反分录
借;预收账款 贷;银行存款
2017-12-18 11:23:38
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