A-B-C三个公司做贸易(一般纳税人),业务已发生,钱已付,按理说当月是A公司开票给B,B再开票给C公司的,但是A公司迟迟不给B公司开票,C公司又崔B公司开票,最后B公司开票给了C公司,次月A公司才开给B公司,造成B当月交了很多的增值税,请问做账时B公司是当月结转成本,还是次月收到进项票时再做结转呢
卢燕
于2023-12-01 10:45 发布 310次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2023-12-01 10:46
你好,当月,虽然没收到发票但是收入和增值税的确认,义务也发生了
相关问题讨论

你好,借销项 借转出多交增值税(也可以是转出未交增值税) 贷进项
2019-01-29 16:01:08

你好 是的 。 你可以结转到转出未交增值税借方放着
2021-02-24 15:35:55

月末形成留抵税额的情形,是不需要编制增值税的结转分录的。
2018-11-19 09:52:08

1、需要缴纳增值税,要结转
2、如果销项税大于留底进项税,要结转,小于不用结转
3、不用结转
4、不用结转
5、要结转的
2020-04-18 09:20:38

你好,当月,虽然没收到发票但是收入和增值税的确认,义务也发生了
2023-12-01 10:46:49
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