老师,税法规定单位价值不超过500万元的可以一次性 问
同学,你好 会计还是正常做,正常按期折旧 答
我们和另外一个公司共用电费,我们直接把钱交给供 问
可以的,可以这么做的 答
合作项目已完成已全额开票,甲方长期未付款,乙方通 问
1你们开的对方专票,对方已经抵扣了 是的话找他税务局 就说不支付 抵扣了 让他税务局给协商下 答
公司准备注销,资产负债表中应缴税费一行金额应该 问
还可能是留抵的进项 答
老师,自己研发的东西,没有进项要怎么办,很多东西是 问
你可以看一下你们符合免税的政策吧,符合要求可以免增值税 如果不免税的话,其他都没有发票吗?比如你的固定资产房租水电费这些没有的话需要正常就 答

老师们公司给员工租的房,未开票给我们公司,在算企业所得税汇缴的时候,这个费用管理费用福利费是不是要调增,第二就是这个房屋发生的物管费,物业给我们公司开了专票,可以抵扣吗?
答: 老师们公司给员工租的房,未开票给我们公司,在算企业所得税汇缴的时候,这个费用管理费用福利费是不是要调增是需要纳税调增,第二就是这个房屋发生的物管费,物业给我们公司开了专票,可以抵扣吗?你们要是一般纳税人是可以抵扣
某企业全年取得收入总额为5000万元,取得租金收入100万元;发生销售成本、销售用、管理费用共计3500万元“业外支出150万元,其中,通过希望工程基金委员会向某灾区捐款100万元,直接向某困难地区捐10万元,非广告性赞助20万元。请计算该企业全年应缴纳多少企业所得税?
答: 利润总额=5000%2B100-3500=1600 捐赠限额=1600*12%=192 应纳税所得额=1600%2B10%2B20=1630 所得税=1630*25%=407.5
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师交企业所得税是收入—成本—管理费用—税金=利润按照利润交企业所得税吗?
答: 您好您好。还有其他的销售费用财务费用都可以扣除的。还有附加还有附加税这些。然后你就按照利润总额乘以税率。 如果以前年度有亏损,也可以补亏损。后再交所得税。










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