送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-02-23 14:30

新年好 
借;管理费用 等科目   贷;库存现金等科目

FEN 追问

2018-02-23 15:21

老师新年好 那用什么附件入账了,

邹老师 解答

2018-02-23 15:22

你好,就是你单位自制的费用报销单,领款单作为附件入账

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相关问题讨论
您好,借:应付职工薪酬 贷:管理费用
2018-09-11 16:03:53
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款 其他应收款-社保 应交税费-个人所得税。
2016-12-28 14:17:59
都是补记提的,然后在发放的
2018-11-07 10:34:18
借;应付职工薪酬 贷;其他应付款
2017-03-06 20:06:25
借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:营业外收入 300
2017-11-22 12:01:41
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