送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2023-11-14 17:33

您好,这个的话,你可以冲销之前的未开票收入,然后在做一个开票正确的收入就可以,两步

CC^ - ^ 追问

2023-11-14 17:36

跨年的也直接红冲吗?

小锁老师 解答

2023-11-14 17:36

对的,做以前年度损益调整

CC^ - ^ 追问

2023-11-14 17:40

具体怎么做账呢?  那以前的企税和增值税报表怎么办 要去调整吗?

小锁老师 解答

2023-11-14 17:42

借 以前年度损益调整——主营业务收入  应交税费  贷 应收账款 借 未分配利润 贷  以前年度损益调整——主营业务收入    需要修改申报表

上传图片  
相关问题讨论
您好,请问一下题目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的,你的增值税肯定是少缴纳的
2022-04-09 17:11:04
你好,可以把暂估的红冲,然后做正确的销项税额分录 
2022-04-01 14:38:30
你好,属于以物易物,一般按照换出商品的售价确定销售收入计算销项税额。
2022-03-30 17:31:51
你好 待转销项税额就是会计上确认收入的时点早于增值税税法上确认增值税纳税义务发生时点的,应将相关销项税额计入应交税费—待转销项税额,待实际发生纳税义务的时候再转入应交税费—应交增值税(销项税额)科目核算
2022-02-09 18:52:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...