送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-02-12 09:17

借;预付账款    贷;其他应付款——出纳

清风明月 追问

2018-02-12 09:19

不是,老师,我怎么记这个现金账啊,我需要冲掉之前的吗,

邹老师 解答

2018-02-12 09:26

你好,因为这个都不是单位的现金支付,不涉及现金账的登记的

清风明月 追问

2018-02-12 09:28

老师是这样,虽然不是支付,但是是收入,不是吗,我就是想问我怎么登记这笔账

邹老师 解答

2018-02-12 09:32

你好,这个会费不是你们对外支付的费用吗,怎么会是你们的收入呢

清风明月 追问

2018-02-12 10:29

我做的是协会的账,协会成员每年交的会费200元,也是协会收入的一部分啊

邹老师 解答

2018-02-12 10:31

你好,站在协会的角度是计入收入 
出纳支付的你需要挂账其他应付款,而不是协会 的收入的

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相关问题讨论
借;预付账款 贷;其他应付款——出纳
2018-02-12 09:17:48
一负是为了冲减多记的200,一正代表新缴纳的这笔200
2018-03-19 10:30:52
出纳没有权做记账凭证的,只能用会计做的记账凭证记账
2017-06-27 16:55:42
上月 借:相关费用 200 贷:现金100 其他应付款 100 本月 借:相关费用 100 其他应付款 100 贷:现金 200
2016-10-17 15:54:49
你好!你是会计吗?
2016-10-17 15:18:45
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