我这个做固定资产,前面是预付账款,后面发票回来我进行固定资产的录入,生成凭证后,借固定资产贷预付账款,然后保存系统提示,不能使用应付的受控科目,怎么办?

婉儿
于2018-02-08 19:32 发布 1671次浏览
- 送心意
杨婷老师
职称: ,初级会计师
2018-02-08 22:38
这个肯定就是你们系统已经设置好了的 没办法进行更改的
相关问题讨论
这个肯定就是你们系统已经设置好了的 没办法进行更改的
2018-02-08 22:38:39
您好,借:固定资产
贷:应付账款-暂估
2021-01-25 14:23:25
您好!固定资产折旧会计分录如下:
借:管理费用-折旧
贷:累计折旧
2021-01-25 14:09:16
你好,可以生成凭证的,如果么有的话你就手动做进去
2020-03-03 09:23:18
用友软件预付账款结转固定资产提示不能使用应付的受控科目,这是因为预付账款的受控科目只能用来处理未来发生的经济单位之间的付款或收款,而应付账款的受控科目为当前对应的经济单位已经发生的付款交易。因此,用友软件预付账款不能被结转固定资产,否则账务处理就不准确。拓展知识:结转固定资产后,即发生固定资产折旧,令账务处理更加准确,从而提高企业经营效率。
2023-03-06 11:31:31
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婉儿 追问
2018-02-09 09:26