今年十月份期初应收账款录入差错1000元,分录怎样改?前期会计无账,十月接手,按部门应收入账,还有银存按出纳实数录入,试算表当时不平,差额计入资本公积,现在部门说应收期初录入不对,分录怎样改?是内账
秀
于2018-02-08 15:19 发布 801次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
相关问题讨论

不对的原因是什么。是否前期记入资本公积形成的差异。
2018-02-14 15:27:38

前期无账,那你现在的期初就是你盘点的所有科目的数据
2018-02-09 11:32:04

无利润表,可以差额录入未分配利润中。
2018-08-08 20:37:41

这个根据这个盘点数据做期初,不平填写未分配利润下面,之后按这个实际发生业务做分录,需要看啥业务,这个
2020-04-09 11:54:02

不是有科目余额表吗、按照那个来录入就可以了
2019-02-28 14:24:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息