送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-02-08 10:08

借:固定资产  29.2万   贷:其他应付款--领导  25596   应付账款  266404

清秋 追问

2018-02-08 10:18

老师,我做的是内账,也一样吗

清秋 追问

2018-02-08 10:28

老师,支付车款的时候,我是这样入账的:借:其他应收款292000,贷:银行存款292000,现在他拿发票说抵车款25596元,我该怎么入账?内账

清秋 追问

2018-02-08 10:30

这个车款,领导要还给公司的

张艳老师 解答

2018-02-08 11:12

您支付车款的时候,为什么做其他应收款科目呢?领导还要还钱吗?

清秋 追问

2018-02-08 14:01

是的,领导要还钱给公司的

张艳老师 解答

2018-02-08 14:10

借:在建工程--汽车款   25596   贷:其他应收款  25596 
等其将车款全部还上,将在建工程--汽车款转为固定资产--汽车

清秋 追问

2018-02-08 17:16

老师,车是领导私人的,不是公司的,所以车款是要还的,也是这样做分录吗

张艳老师 解答

2018-02-08 19:25

那就要看您公司怎么定了,如果单位替领导出钱,可以做 
借:营业外支出——领导车款     贷:库存现金

上传图片  
相关问题讨论
借:固定资产 29.2万 贷:其他应付款--领导 25596 应付账款 266404
2018-02-08 10:08:41
你好!去年你做的什么分录呢?
2017-08-30 16:43:39
你好,嗯嗯,没有发票只能先挂着了呢,以后开具发票吗
2019-12-30 14:53:57
你好,那就只能是子公司给你们开发票
2020-08-03 14:18:31
这个需要开红字发票7000 ,根据银行回单,和红字发票入账, 借xx负数 贷应付账款 负数 借银行 贷应付账款
2020-05-15 12:54:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...