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清秋
于2018-02-08 10:07 发布 1035次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-02-08 10:08
借:固定资产 29.2万 贷:其他应付款--领导 25596 应付账款 266404
清秋 追问
2018-02-08 10:18
老师,我做的是内账,也一样吗
2018-02-08 10:28
老师,支付车款的时候,我是这样入账的:借:其他应收款292000,贷:银行存款292000,现在他拿发票说抵车款25596元,我该怎么入账?内账
2018-02-08 10:30
这个车款,领导要还给公司的
张艳老师 解答
2018-02-08 11:12
您支付车款的时候,为什么做其他应收款科目呢?领导还要还钱吗?
2018-02-08 14:01
是的,领导要还钱给公司的
2018-02-08 14:10
借:在建工程--汽车款 25596 贷:其他应收款 25596 等其将车款全部还上,将在建工程--汽车款转为固定资产--汽车
2018-02-08 17:16
老师,车是领导私人的,不是公司的,所以车款是要还的,也是这样做分录吗
2018-02-08 19:25
那就要看您公司怎么定了,如果单位替领导出钱,可以做 借:营业外支出——领导车款 贷:库存现金
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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