送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2023-11-06 11:43

同学,你好
借:银行存款,无形资产减值准备,累计摊销,资产处置损益(借差),贷:无形资产,应交税费——应交增值税(销项税额),资产处置损益(贷差)。

文艺的发带 追问

2023-11-06 11:44

老师:原价转让出售 无形资产分录怎么做?

小菲老师 解答

2023-11-06 11:45

同学,你好
分录一样的

文艺的发带 追问

2023-11-06 11:45

贷:无形资产,这个金额是帐面的金额吗?

小菲老师 解答

2023-11-06 11:46

同学,你好

嗯嗯,是的

文艺的发带 追问

2023-11-06 11:53

例如(打比方,数据不准确)原无形资产50万元:现转让出售无形资 产60万,税是2万元,已经累计摊销10万。这分录怎么做

小菲老师 解答

2023-11-06 11:55

同学,你好
借:银行存款60
累计摊销10
贷:无形资产50
应交税费——应交增值税(销项税额)2
资产处置损益18

文艺的发带 追问

2023-11-06 11:58

已经摊销了10万,现帐面只有40万元?

小菲老师 解答

2023-11-06 11:58

同学,你好
嗯嗯,是的

文艺的发带 追问

2023-11-06 12:02

贷:无形资产50,贷:无形资产40这两个是按那个数据入帐。摊销10万元的那部分呢?税金是60万的税金(开票税金),不是50万的税金?

小菲老师 解答

2023-11-06 12:02

同学,你好

贷:无形资产50,
这个是之前的入账金额

文艺的发带 追问

2023-11-06 12:04

现在帐面只有摊销后有金额40万,那是按原值50万还是按现在40万的做帐?

小菲老师 解答

2023-11-06 12:05

同学,你好
按原值50万,折旧金额写在借方

上传图片  
相关问题讨论
是的,就是那样子的哈
2025-09-04 11:27:38
您好,建设期计入在建工程,而后转入无形资产
2025-04-16 14:18:51
借:利润分配-未分配利润       管理费用-无形资产摊销 贷:累计摊销
2024-11-19 16:06:50
你好,不需要张三给甲公司开具发票。
2024-07-21 09:15:38
根据你开票的不含税收入填报
2024-07-09 16:16:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...