我们电费已经计提,收到的发票金额与计提的不一至,我们可以把差额计入当期损益吗哪位老师给说下计提,交纳,和收到电费发票时候的会计分录啊
内向的雪碧
于2018-02-07 12:36 发布 1993次浏览
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学员你好,如果是计提的和收到发票有差异,将计提的分录用红字冲洗,用蓝字录入正确的分录。计提时:管理费用-电费 贷:其他应付款 缴纳时:借:其他应付款 贷:银行存款
2018-02-07 17:09:34

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

1,是的
你好,一般不计提,根据电费发票 借;制造费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款
借;应付账款 贷;银行存款
2016-07-01 15:45:42

同学你好
1月
借,管理费用等100
借,应交税费一应增一进项13
贷,应付账款113
2月支付
借,应付账款113
贷,银行存款113
2022-04-16 11:09:44

开发票本身就是要确认收入 计提税金啊 因为要缴税
2020-04-20 08:24:25
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