送心意

职称

2018-02-07 17:09

学员你好,如果是计提的和收到发票有差异,将计提的分录用红字冲洗,用蓝字录入正确的分录。计提时:管理费用-电费 贷:其他应付款  缴纳时:借:其他应付款 贷:银行存款

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学员你好,如果是计提的和收到发票有差异,将计提的分录用红字冲洗,用蓝字录入正确的分录。计提时:管理费用-电费 贷:其他应付款 缴纳时:借:其他应付款 贷:银行存款
2018-02-07 17:09:34
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
1,是的 你好,一般不计提,根据电费发票 借;制造费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款 借;应付账款 贷;银行存款
2016-07-01 15:45:42
同学你好 1月 借,管理费用等100 借,应交税费一应增一进项13 贷,应付账款113 2月支付 借,应付账款113 贷,银行存款113
2022-04-16 11:09:44
开发票本身就是要确认收入 计提税金啊 因为要缴税
2020-04-20 08:24:25
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