甲公司一般纳税人,本年10月发生以下业务:1.购进节日礼品,取得增值税专用发票上注明增值税3900元,将其全部用于集体福利。2.从某增值税小规模纳税人处购进原材料(适用增值税税率为13%),价款为20 000元(含增值税),取得增值税专用发票(运输服务适用增值税税率为9%)。3.从某增值税一般纳税人处购进机器一台(适用增值税率13%),价款为33 900元含增值税,取得增值税专用发票。4.销售汽车装饰品,取得不含税收入12 000元;提供汽车修理劳务,取得不含税收入16 000元;出租汽车,取得不含税租金收入7 000元。 要求:计算甲公司当月应纳增值税。

成就的路人
于2023-10-31 01:00 发布 527次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2023-10-31 01:30
你好需要计算做好了发给你
相关问题讨论
你好,是的呢,只能开具百分之3的
2021-10-25 16:11:39
是这样的,年销售额500万元为标准,以上的为一般纳税人,以下的为小规模。
2021-11-14 11:40:46
小规模纳税人不抵扣税额,可以使用,按含税金额入账
2020-06-29 11:23:22
你好!一般不行,根据《增值税暂行条例》第二十一条规定,纳税人销售货物或者应税劳务,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。
属于下列情形之一的,不得开具增值税专用发票:
(一)向消费者个人销售货物或者应税劳务的;
(二)销售货物或者应税劳务适用免税规定的;
(三)小规模纳税人销售货物或者应税劳务的。
2022-03-07 15:49:33
如果你是小规模纳税人,给一般纳税人开具增值税专用发票的税率通常是3%。但是,具体的税率可能会因为你的业务类型和地区的税法规定有所不同,所以最好还是咨询一下你的会计或者税务顾问,以确保你的操作是正确的。
2023-07-20 18:57:45
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暖暖老师 解答
2023-10-31 05:47