送心意

朴老师

职称会计师

2023-10-30 14:52

对于这种情况,可以按照以下步骤进行日常分录处理:
  1.提前给矿石场打款时:借:预付账款贷:银行存款
  2.每月底,根据矿石场提供的发票和入库单,确认购买的矿石:借:原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷:预付账款银行存款(如果票金额大于预付款)
  3.差不多一个月结束时,根据和客户签订的合同内容,开具发票并确认收入:借:应收账款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
  4.收到客户的款项时:借:银行存款贷:应收账款

呜啦啦啦 追问

2023-10-30 15:01

那像我每天拉的就不用在金蝶上每日录凭证了,还是维持之前的用EXCEL就行了?

朴老师 解答

2023-10-30 15:05

你可以用金蝶软件的哦

呜啦啦啦 追问

2023-10-30 15:26

不是要根据发票做购入再做销售吗?我日常没有发票的,那我就不按发票做?也不记税?

朴老师 解答

2023-10-30 15:32

同学你好

你是两套账吗

呜啦啦啦 追问

2023-10-30 15:33

是的,我做的内账,外账代账公司做的~~~

朴老师 解答

2023-10-30 15:38

内账按实际业务来做就可以了

呜啦啦啦 追问

2023-10-30 16:20

每天的进出没票自己算税?

呜啦啦啦 追问

2023-10-30 16:23

我们向矿场那打款了也就想当于购入了库存商品
怎么用分录体现?

朴老师 解答

2023-10-30 16:30

同学你好
内账不用算税呀
不用考虑税

呜啦啦啦 追问

2023-10-30 16:33

还要再做个购入库存商品的分录?根据专票做?那就不能日常做了,只能下月收到上月的发票做了?

呜啦啦啦 追问

2023-10-30 16:35

嗯,对呀,我的纠结点就在这,弄了半天
那内账还有什么跟外账不同的地方呢?
比如说计提工资,计提社保这些用吗?

朴老师 解答

2023-10-30 16:43

内账是按实际业务来做的
不用考虑税

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精选问题
  • 老师请问一下,我单位是小规模公司,6月份出售了一辆

    你好,这个就是正常的货物销售 看一个月总的收入有多少。

  • 我司小规模纳税人,供应商和客户都是一般纳税人。

     同学您好,很高兴为您解答,请稍等

  • 你好老师,外贸企业,预收10000美金,报关出口美金1000

    假设汇率示例:收款日汇率 6.9,出口日汇率 6.92 1. 收到预收 10000 美金时 借:银行存款 - 美元户(10000×6.9) 69000 贷:预收账款 - XX 客户(10000×6.9) 69000 2. 报关出口 10001.38 美金时(确认收入,体现多出口差额) 借:预收账款 - XX 客户(已预收的 10000×6.9) 69000 应收账款 - XX 客户(差额 1.38×6.92) 9.55 贷:主营业务收入 - 出口收入(10001.38×6.92) 69210.55 3. 后续处理差额 1.38 美金 若客户补付 1.38 美金(按补付当日汇率 6.93 折算): 借:银行存款 - 美元户(1.38×6.93) 9.56 贷:应收账款 - XX 客户 9.55 财务费用 - 汇兑损益(差额) 0.01 若客户无法补付(小额差额,符合 “非主要货币小额差额” 条件): 期末按 期末即期汇率 调整,差额计入 “财务费用 - 汇兑损益”: 假设期末汇率 6.91,1.38 美金折算为 9.54 元,比原挂账 9.55 元少 0.01 元: 借:财务费用 - 汇兑损益 0.01 贷:应收账款 - XX 客户 0.01

  • 老师,企业租厂房整个流程的账务处理怎么做

    支付租金:若预付,借 “预付账款”,贷 “银行存款”;每月摊销,借 “制造费用 / 管理费用”,贷 “预付账款”;若当月付当月,直接借 “制造费用 / 管理费用”,贷 “银行存款”。 支付押金:借 “其他应收款 - 厂房押金”,贷 “银行存款”;租期结束收回,反向分录。 发生装修费(大额):借 “长期待摊费用”,贷 “银行存款”;按租期摊销,借 “制造费用 / 管理费用”,贷 “长期待摊费用”

  • 咨询邹老师,国企收到政府拨款的隐债化债资金,用于

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