一般纳税人,原来1-7月份进项税按10%加计递减的,现在税务局打电话说按5%加计递减,把多余的税款补缴上,税款已补缴(也含滞纳金),只是这个月补缴的税款怎么做会计分录,还有报表是逐月更改还是再这个月一次性更改
张怡
于2023-10-26 11:10 发布 445次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-10-26 11:11
好一次更正就可以的。借应交税费未交增值税负数
贷营业外收入负数,
借应交税费,未交增值税,贷银行存款
相关问题讨论

嗯嗯,可以的,没问题的
2023-03-31 22:35:42

不用的,你填写了实际抵扣金额之后,主表自动取出。
2022-03-10 17:23:31

你销售开具6%的发票属于税率开具有误,需要重新开具13%的发票
2021-08-24 14:21:45

同学您好, 销项税率是13%
2020-12-23 09:35:53

您好,不需要,拒收之后让对方重新开具就可以了
2020-01-21 13:24:23
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张怡 追问
2023-10-26 15:19
郭老师 解答
2023-10-26 15:20