老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开 问
按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。 答
老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66 问
1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X 答
老师好,这道11题母题,根据公式,是不是有问题?我代入 问
同学你好,能把题目贴上来么? 答
你好,老师。公司购买厂房按什么交印花税?装修购买 问
你好,这个按照产权转移数据。 第二个是按照工程合同 第三个也是按照工程施工 答
甲个体工商户为增值税小规模纳税人,2025年3月将自 问
因为这个是不动产,不动产一般金额都很大,不和30万这个政策的销售额合计计算 答

金蝶新建账套录入期初数据不平衡,我只录入了银行存款,因为公司刚开始做内账,没有别的数据,只有银行存款有钱,公司经营了几年了,这个卡上的钱应该怎么入账,不然不平衡啊
答: 通过未分配利润调整吧
新建账,只有银行存款有期初数,编制平衡表的时候,起初余额就只有银行存款,期初数不平衡,是不是应该做一比分录,现金存银行,这样起初借贷就平了?
答: 银行存款的起初数是根据银行存款账户金额来的,要与银行存款余额匹配。不能随便减少或者增加。你这里有一项资产(银行存款)对应的报表就应该有一项负债或者所有者权益(比如股东投入卖东西所得)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,因公司中间几年没有内帐,我现在要重新建账套,但是只有银行存款和应收应付数据,起初数据要怎么录入才能试算平衡?
答: 不平调未分配利润下面去就可以
接手了一个旧公司的会计,现在有银行存款,应收账款,预付账款,库存商品这几个数据了,录入账套后数据不平衡,还需要些什么数据啊
我们公司新建内账,以前几年的账务都不管,现在期初有应付账款100万,库存有10万,银行账上有几万,我该怎么录入期初数据,达到期初平衡呢?没有其他数据,老板说不管以前账务,从今年开始建账
#提问#老师,我现在有建2019年1月的账,要录期初数据,现在对公账户上只有,1773元,怎么录这个数据,我直接写了银行存款,1773提示的试算不平衡,我应该怎么录


Candy.J~💞 追问
2018-01-31 15:19
袁老师 解答
2018-01-31 16:11