建账时核查往来和库存都按实际建的账,现在收到以前往来客户补开的发票,但建账时这个客户往来余额实际是零,库存是只有一点,那现在收到发票怎么做分录
会计求求
于2018-01-29 13:42 发布 1229次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-01-29 13:43
您好!那你当时按实际来建账的时候的贷方计入到什么科目的。比如借库存商品 贷方计入的是什么?
相关问题讨论

您好!那你当时按实际来建账的时候的贷方计入到什么科目的。比如借库存商品 贷方计入的是什么?
2018-01-29 13:43:53

你好!如果是内账的话就冲减未分配利润,
2016-09-02 18:50:14

你好,你有几十万的库存现金?这样肯定不妥的
2020-11-16 13:48:09

你好,借;银行存款,贷;其他应付款
2019-08-31 10:50:04

你好,以前的帐在没有找到原因前建议不要随便去更改
2018-10-13 19:00:59
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