送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-01-29 12:20

1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 
贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 
贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 
2、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 
贷:应交税费——未交增值税

小缘 追问

2018-01-29 16:17

好的谢谢老师,如果之前漏了第一步,年底补结转可以吧

江老师 解答

2018-01-29 16:27

年末进行补结转处理

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1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2018-01-29 12:20:13
你好,未交增值税,这个是二级科目,然后最后一个分录不要做。
2020-11-22 10:00:48
老师,这月进项13178.63,销项13716.24,月末结转……1.结转进项:借:应交税费-转出未交增值税13178.63 贷:应交税费-增值税进项13178.63 2.结转销项:应交税费-增值税销项13716.24 贷:应交税费-转出未交增值税13716.24 3.进项税额转出:借:应交税费-进项税额转出537.61 贷:应交税费-转出未交增值税537.61 4.结转未交:借:应交税费-转出未交增值税537.61 贷:应交税费-未交增值税537.61 5.下月缴纳增值税:借:应交税费537.61贷:银行存款537.61 老师。我要问的是第三步,我写的金额对不,不是进项税额转出吗 有老师吗
2017-12-05 16:04:08
你好,同学是的,你这个结转的是正确的。
2021-04-08 10:16:02
你好,可以这样处理的
2021-04-08 10:01:17
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