送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2023-10-12 10:43

您好,这个的话是只能做往来的其他应付款的

Alisa 追问

2023-10-12 10:52

也就是说,他俩的我都走其他应收或者应付就行了呗

小锁老师 解答

2023-10-12 10:53

嗯对,理解的是没错的

Alisa 追问

2023-10-12 10:54

那抵账的分录怎么做啊,比如我收大豆应该付张三一万,张三在我这里储存应该付我一万一千,抵了一万收了一千的分录怎么做啊

小锁老师 解答

2023-10-12 10:56

应收和应付这俩,一个明细的可以入直接抵扣

Alisa 追问

2023-10-12 11:13

那凭证怎么做啊,借:库存商品,贷:其他业务收入吗

小锁老师 解答

2023-10-12 11:14

嗯对,是可以这样的哈

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相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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