送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-01-28 15:18

您好,收到款,借;现金或者银行存款,28340,贷:其他应付款,28340。开发票时,借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项,4268。退款时,借;其他应付款,24072,贷;现金或者银行存款,24072。

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相关问题讨论
您好 专票 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等 普通发票 借:原材料等 贷:银行存款等
2022-03-09 09:45:06
您好,开进来的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,开出去的,一样的计税的。
2017-04-08 12:45:23
你好这是你们收到的专用发票?
2018-03-16 09:19:11
你是销项税还是进项税的分录,还是结转分录
2021-04-21 09:37:19
计提 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-04-08 11:45:08
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