老师我想问一下,如果本月销项税是10,进项税是15,我是不是要根据勾选认证的进项税发票算进项税金额,不能直接按照10算进项税?
(づ ̄3 ̄)づ
于2023-10-11 15:33 发布 331次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好,是的,可以这样理解的。
2018-07-11 22:00:19

是这样的,受托方开票给客户的话,受托方发生了销项税。实际上这产品是委托方委托销售,应该平价开一张发票给受托方。这样受托方的销售商品增值税为0,实际上是委托方发生销项税。当然也可以直接由委托方开票给客户,这样就不存在对受托方开票,受托方做进项的问题
2020-03-14 22:03:20

现金是给的税金钱吧。如果是这样,你开了进项税的发票给他,确实不用给了
2018-10-30 09:42:23

进项发票认证 销项是接受单位当做进项认证
2016-11-01 11:17:52

如果税负3% 17358.36*14%。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2015-11-26 17:33:11
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