老师,我想咨询一下 公司是小规模纳税人,2017年12月因商务合作要求提前开了10万发票给A公司货款未收到,产生97000元万收入,3000元税费,2018年1月报税缴税成功后,A公司因其他原因导致合作金额有变,实际金额只有1万,货款已收到,前期发票已红冲且重开了发票,但是我前期多缴纳的税款,做账怎么写?

mgdaisy
于2018-01-26 16:45 发布 695次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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