公司的研发部门有些外部业务,发票是研发技术,作为财务如何是对这类业务提什么样的要求?我怎么来界定哪些要去科技局备案?目前都是一些小的费用,比如请别的公司画板费用,对方开票是研发技术服务,我也不能让他们开货物的发票,开了这种发票我计入委托研发科目是否又合适?这部分是否可以加计?

勤奋的芹菜
于2023-10-07 10:58 发布 284次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2023-10-07 11:09
你好,这个,金额打不打的
金额大的话,可以计入委托研发
金额不大的话,直接管理费用
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您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
你好 你们实际业务是技术服务费 就应该开 *信息技术服务*技术服务费 可以开
2020-06-03 09:48:59
你好,信息咨询的可以。
2022-06-28 14:17:06
技术服务费是指企业按业主要求,派遣具有一定技术专长和知识的专业技术人员、专家、教授或管理人员,为承担项目的技术指导、咨询,提供设计文件、技术资料,进行可行性研究,传授技术,培训人员,参与管理等,从而,按合同或协议规定向业主收取技术服务费这一类业务。
2019-07-22 09:25:34
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