再次提问,老师上次回答说拉我进群,我已在建筑群内,群内提过了但没有得到回答,所以请老师在这里回答下,谢谢 咨询下建筑企业的内账。 1、我们是挂靠其他有资质的建筑企业的,内账成本和收入要怎么结转?在建筑群里有同学的提问,根据收入平行结转有多少收入结转多少成本,借:主营业务成本。 贷:主营业务收入, 没有毛利。 我想问一下内账不按建造合同准则来做,按这种方式来结转成本收入可以吗。 不明白为什么要平行结转。 为什么不让出现亏损啊? 2、 主营业务成本是按工程施工-合同毛利来结转的,主营业务收入是按工程结转来结转,比方说当月有100万的工程结算, 我主营业务成本就结转100万吗 3、预缴税款了我是做借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 请问税费也要结转吗,具体怎么结转,分录是什么
凡
于2018-01-22 11:49 发布 975次浏览
- 送心意
职称:
2018-01-22 15:26
学员你好,你的是内账,只需要按照实际的收支来核算相应的收入和成本,收到款项确认收入,支出的各项和收入相关的成本和费用计入相关的成本和费用,预缴的税款,可以直接计入支出的税款项目。
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同学您好,
借:应收账款 565
贷:主营业务收入 440 (5*100-60)
预计负债 60 (5*100*12%)
应交税费﹣应交增值税(销项税额) 65 (5*100*13%)
借:主营业务成本 352
应收退货成本 48 (5*80*12%)
贷:库存商品 400 (5*80)
2*20年1月31日由于估计退货率为10%,因此比原退货率少=12%-10%=2%
借:预计负债 10 (60-5*100*2%)
贷:主营业务收入 10
借:主营业务成本 8 (5*80*2%)
贷:应收退货成本 8
2022-02-24 00:10:36

老师正在解答中,请稍等
2022-02-22 00:01:33

可以
2017-03-16 13:20:34

你好,是的。
2016-12-14 07:25:43

您好,没给产品成本的原因是没有成本还是没及时核算成本?
2020-06-24 20:08:19
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