老师,我们房租本月(9月)应该支付,但是因为资金流不够与物业商量下个月(10月)支付,那我做下个月(10月账)的账时 第一步: 借:预付账款 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款 第二步摊销: 借:管理费用——房租(2个月的) 贷:预付账款 这样可以嘛? 还是在做9月账时需要现计提摊销呢?
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于2023-09-19 16:28 发布 223次浏览
- 送心意
向阳老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2023-09-19 16:30
需要的第二步已经是谈销了,之前没有做,现在一次做进去就行。不用按月做了。
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您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10

你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17

您好,是的,就是这样处理的
2022-02-07 16:20:16

同学,你好
你具体是想问什么呢?
2021-04-30 13:15:49

可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
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2023-09-19 16:32
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2023-09-19 16:44