前年一笔税额多记了。现在如何做调整? 1、红冲:借:合同履约成本 -135922.34 应交税费——应交增值税-----进项税额-4167.66 贷:应付帐款——-140090 2、更正分录: 借:合同履约成本----135922.34 应交税费---应交增值税---进项税额4077.66 贷:应付帐款---140000 3、没有多缴,也没有少缴,就是登帐时,金额写错了,这块如何调整?
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于2023-09-18 15:30 发布 788次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20

是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01

同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41

您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02

要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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